| Histórico - Resolución de Directorio N° 1860/2012 |
| Acta | 2674 del 12/28/2012 |
| Tema | AMPLIAR en un 70%, el ítem correspondiente al Flete de la Licitación Pública N° P 10.852, efectuada para la “Adquisición de 2:200.000 litros de hipoclorito de sodio”. R/D Nº 1860/12 |
| Documento | 1514/2010 |
| Vigencia | |
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E. 1514/10
Montevideo, 28 de diciembre de 2012. R/D Nº 1860/12
---VISTO: estos antecedentes por los que se gestiona la ampliación del Rubro Flete de la Licitación Pública N° P 10.852 efectuada para la “Adquisición de 2:200.000 litros de hipoclorito de sodio”.
---RESULTANDO: que por R/D Nº 1842/10 de fecha 6/XII/10, se adjudicó la referida Licitación a la firma EFICE S.A., autorizándose un crédito por la suma de $ 24:828.207,80 (pesos uruguayos veinticuatro millones ochocientos veintiocho mil doscientos siete con ochenta centésimos) y por R/D Nº 199/12 de fecha 8/ll/12, se amplió en un 100% el Rubro correspondiente al producto, autorizándose otro crédito por la suma de $ 18:541.072,oo (pesos uruguayos dieciocho millones quinientos cuarenta y un mil setenta y dos).
---CONSIDERANDO l: que la ampliación del flete de que se trata, cubrirá la demanda necesaria hasta que se efectivice la nueva Licitación en trámite.
---CONSIDERANDO ll: que para la presente ampliación, el precio fue ajustado al mes de octubre/12, conforme a la fórmula paramétrica que rigió para la Licitación.
---ATENTO: a lo preceptuado en el Art°. 74º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera.EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;
R E S U E L V E: ---1º) AMPLIAR en un 70%, el ítem correspondiente al Flete de la Licitación Pública N° P 10.852, efectuada para la “Adquisición de 2:200.000 litros de hipoclorito de sodio”, en un todo de acuerdo a los recaudos que la rigieron, según el siguiente detalle:
EFICE S.A.
Original $ 5,71
Por 2200m³ /450km $ 5.652.900,00
Ampliación 70% $ 3.957.030,00
1,2578 ajuste $ 4.977.152,33
ajuste paramétrico $ 497.715,23
sub total $ 5.474.867,57
Iva 1.204.470,86
Total c/Imp $ 6.679.338,43
---2º) AUTORIZAR un crédito por la suma de $ 6:679.338,43 (pesos uruguayos seis millones seiscientos setenta y nueve mil trescientos treinta y ocho con cuarenta y tres centésimos), destinado a atender la erogación de que se trata y que se desglosa de la siguiente manera: $ 4:977.152,33 (pesos uruguayos cuatro millones novecientos setenta y siete mil ciento cincuenta y dos con treinta y tres centésimos) por concepto de básico, más impuestos y $ 497.715,23 (pesos uruguayos cuatrocientos noventa y siete mil setecientos quince con veintitrés), por concepto de ajuste paramétrico, más impuestos.
---3º) COMUNÍQUESE a la Gerencia del Departamento de Suministros con copia de esta Resolución para la continuación del trámite en el Sistema SAP y su publicación en la página web de Compras Estatales.
---4º) CUMPLIDO lo dispuesto en el Numeral anterior, pase por su orden a los Departamentos Financiero – Contable y de Suministros.
---POR EL DIRECTORIO:
Ing. Milton Machado
Dr. Gustavo Pérez Vilche Presidente
Secretario General |
- 1860-12.doc |
GTI - Subgerencia Desarrollo y Mantenimiento de Proyectos - EQUIPO 5
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