Volver >>      Inicio >>

Histórico - Resolución de Directorio N° 1693/2013

Acta2716 del 12/27/2013
TemaAUTORIZAR un crédito por la suma de $ 1:000.000,oo (pesos uruguayos un millón), más I.V.A., a efectos de atender la erogación a originarse por concepto de Mantenimiento de la Flota Oficial del Organismo, que se encuentra bajo la responsabilidad de la División Transporte de la Gerencia de Servicios Generales, durante el Ejercicio 2014, a cuenta de mayor monto a determinar. R/D Nº 1693/13
Documento23/2014
Vigencia
Relaciones
Noticias Accesorias

Resolución

Montevideo, 27 de diciembre de 2013. R/D Nº 1693/13
---VISTO: estos antecedentes por los que la Jefatura de la Unidad Mantenimiento de Flota, solicita un crédito para afrontar el gasto a originarse durante el Ejercicio 2014, por concepto de Mantenimiento de la Flota Oficial del Organismo.
---RESULTANDO: que la particularidad del Rubro de las contrataciones y de las especiales características de la Flota a mantener, debido a su volumen, heterogeneidad y antigüedad, dificultan la contratación en todos los casos, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 33° del T.O.C.A.F..
---CONSIDERANDO: la necesidad de autorizar un crédito por la suma de $ 1:000.000,oo, más I.V.A., a fin de atender la erogación a originarse por concepto de Mantenimiento de Flota Oficial, a cuenta de mayor monto (a determinar) durante el próximo Ejercicio.
---ATENTO: a lo expuesto precedentemente.
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION
DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;
R E S U E L V E:
---1°) AUTORIZAR un crédito por la suma de $ 1:000.000,oo (pesos uruguayos un millón), más I.V.A., a efectos de atender la erogación a originarse por concepto de Mantenimiento de la Flota Oficial del Organismo, que se encuentra bajo la responsabilidad de la División Transporte de la Gerencia de Servicios Generales, durante el Ejercicio 2014, a cuenta de mayor monto a determinar.
---2°) ESTABLECER que el Departamento Financiero - Contable, procederá a realizar la imputación provisoria del referido crédito.
---3°) COMUNÍQUESE a la Gerencia del Departamento de Suministros, con copia de esta Resolución, a efectos de la continuación del trámite en el Sistema SAP y su publicación en la página Web de compras estatales.
---4°) CUMPLIDO, pase al Departamento Financiero - Contable, a efectos de lo dispuesto en el Numeral 2º de la presente Resolución.
---POR EL DIRECTORIO:


Ing. Milton Machado
Dr. Gustavo Pérez Vilche Presidente
Secretario General

1693-13.doc - 1693-13.doc





GTI - Subgerencia Desarrollo y Mantenimiento de Proyectos - EQUIPO 5